2018年第44號公告:審計署2017年度預算執行等情況檢查結果

維基文庫,自由的圖書館
2018年第44號公告:審計署2017年度預算執行等情況檢查結果
審計署公告2018年第44號
2018年6月20日
發布機關:審計署
審計署網站

2018年第44號公告:審計署2017年度預算執行等情況檢查結果


審計署2017年度預算執行等情況檢查結果
(2018年6月20日公告)

為加強對審計署預算執行等情況的監督,2018年3月至4月,審計署派出由行政政法審計司等司局和特約審計員組成的檢查組,對審計署2017年度預算執行等情況進行了檢查。重點檢查了審計署辦公廳管理的署本級和所屬計算機技術中心(以下簡稱計算中心)等4個單位,對有關事項進行了延伸檢查。

一、基本情況

審計署為中央財政一級預算單位,部門預算由署本級和28個二級預算單位的預算組成。財政部批覆審計署2017年度部門財政撥款預算215 768.20萬元,本次檢查100 511.91萬元、占46.58%。檢查結果表明,審計署本級及本次檢查的所屬單位2017年度預算收支基本遵守了預算法及相關法律法規,財務管理和會計核算基本符合會計法及有關財會制度規定。

二、檢查發現的主要問題

(一)預算執行中存在的問題。

1.2017年,所屬計算中心、審計科研所、國外貸援款項目審計服務中心在法定人員經費安排不足的情況下,在項目支出中列支人員經費或人員經費占用公用經費355.90萬元。

2.2017年,所屬審計幹部培訓中心(審計宣傳中心)與計算中心通過往來科目核算培訓費、活動專項經費,少計收入125.49萬元、支出203.49萬元。

(二)其他方面問題。

2017年,審計署價款共271.88萬元的筆記本電腦等資產未在本級核算,而是由所屬計算中心核算;本級軟件升級支出45萬元未增記固定資產價值。

三、檢查處理情況

對上述問題,檢查組已按規定出具了檢查報告。對在項目支出中列支人員經費或人員經費占用公用經費問題,要求責成相關單位嚴格按預算法及相關規定執行,同時商財政部解決人員經費不足問題;對少計收支問題,要求責成相關單位儘快清理往來款項,調整有關會計賬目和決算草案;對資產管理不規範問題,要求調整有關會計賬目和決算草案。

四、檢查發現問題的整改情況

目前,審計署已將上述軟件升級支出增記本級固定資產價值;其他問題正在整改。具體整改結果由審計署向社會公告。

本作品是中華人民共和國的法律法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域


註:中文維基文庫社群認為,中華人民共和國公務演講,不總是具有立法、行政、司法性質的文件。

Public domainPublic domainfalsefalse